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2017年度那个网站可以挣钱科协技术协会部门决算

索引号 640424008/2018-76335 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 那个网站可以挣钱财政局 责任部门 那个网站可以挣钱科协技术协会

 

2017年度

 

那个网站可以挣钱科协技术协会部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

县科协是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。县科协是中共关岭自治县委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,其主要工作职能是:

(一)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动,联系和支持有关社会组织,企事业单位开展科普活动,协助政府制定科普规划,为政府科学工作决策提供建议。

(二)组织全县科技工作者积极开展学术交流创新科技项目论证、咨询和评估鉴定工作。

(三)组织管理县直各专业技术学会、乡镇科协、农村专业技术协会及青少年科技辅导协会,帮助支持和指导县举办学术交流、生产经营、科技制作等工作。促进县内技术、信息的应用交流工作。

(四)办好社会化科学技术的普及和推广应用,做好培训工作和专业技术学会的管理工作。

(五)负责承办县委、县人民政府交办的其它工作。 二、机构设置

县科协属参公管理事业单位,机关事业编制:4人,领导职数:1人。现有在职干部5人,其中主席1人,副主席1人,主任科员1人,科级干部1名,科员1人。按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位;按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个;单位预算级次说明:一级预算单位1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:那个网站可以挣钱科协技术协会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1259282.76666666 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

990452.25 

六、其他收入

7

342000.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

83133.24 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50624.52 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

51949.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1601282.76 

本年支出合计

51

 1176159.01

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

227048.00 

年末结转和结余

53

 652171.75

总计

27

1828330.76 

总计

54

 1828330.76

 

 

 

 

 

                                 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:那个网站可以挣钱科学技术协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1601282.76

1259282.76

 

 

 

 

342000

 

 

206

科学技术支出

1415576.00

1073576

 

 

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

613576

613576

 

 

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

613576

613576

 

 

 

 

342000

 

 

20607

科学技术普及

802000

460000

 

 

 

 

342000

 

 

2060702

  科普活动

602000

260000

 

 

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

200000

200000

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83133.24

83133.24

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81105.60

81105.60

 

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

81105.60

81105.60

 

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2027.64

2027.64

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

811.08

811.08

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1216.56

1216.56

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50624.52

50624.52

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50624.52

50624.52

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

32438.40

32438.40

 

 

 

 

 

 

 

2011103

公务员医疗补助

18186.12

18186.12

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:那个网站可以挣钱科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1176159.01

799244.87

376914.14

 

 

 

 

206

科学技术支出

990452.25

613528.11

376914.14

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

613538.11

613528.11

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

613538.11

613528.11

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

376914.14

 

376914.14

 

 

 

 

2060702

  科普活动

276914.14

 

276914.14

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

100000.00

 

100000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83133.24

83133.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81105.60

81105.60

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

81105.60

81105.60

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2027.64

2027.64

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

811.08

811.08

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1216.56

1216.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50624.52

50624.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50624.52

50624.52

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

32438.40

32438.40

 

 

 

 

 

2011103

公务员医疗补助

18186.12

18186.12

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51949.00

51949.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1259282.76 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

863452.25 

863452.25 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

83133.24 

83133.24 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

50624.52 

50624.52 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

51949.00 

51949 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1259282.76 

本年支出合计

52

1049159.01 

1049159.01 

 

年初财政拨款结转和结余

25

227048.00 

年末财政拨款结转和结余

53

437171.75 

437171.75 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

227048.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

1486330.76 

合计

56

1486330.76 

14833.076 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1049159.01

799244.87

249914.14

 

206

科学技术支出

863452.25

613538.11

249914.14

 

20601

科学技术管理事务

613528.11

613538.11

 

 

2060101

  行政运行

613538.11

613538.11

 

 

20607

科学技术普及

249914.14

 

249914.14

 

2060702

  科普活动

149914.14

 

149914.14

 

2060799

  其他科学技术普及支出

100000.00

 

100000.00

 

208

社会保障和就业支出

83133.24

83133.24

 

 

20805

行政事业单位离退休

81105.60

81105.60

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

81105.60

81105.60

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2027.64

2027.64

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

811.08

811.08

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1216.56

1216.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50624.52

50624.52

 

 

21011

行政事业单位医疗

50624.52

50624.52

 

 

2101101

行政单位医疗

32438.40

32438.40

 

 

2011103

公务员医疗补助

18186.12

18186.12

 

 

221

住房保障支出

51949

51949

 

 

22102

住房改革支出

51949

51949

 

 

2210201

住房公积金

51949

51949

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:那个网站可以挣钱科学技术协会

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

627223.76

302

商品和服务支出

34962.11

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

206868.00

30201

办公费

3589

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

151304.00

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

94110..00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

52652.16

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81105.60

30207

邮电费

2953

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

41184.00

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

137059.00

30211

差旅费

7316

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

12384

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

51949

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

6000

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

79110.00

30231

公务用车运行维护费

8720

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

764282.76

公用经费合计

34962.11

 

合计

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 
                     

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:那个网站可以挣钱科协技术协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

83000

 

43000

 

43000

40000

8720

 

8720

 

8720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

                                             

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 


第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1601282.76元,支出总计1176159.01元。与2016年相比,收入增加299076.54元,支出减少297888.02元,收入增长22.97%,支出下降20.21%,主要原因是预算数增加,落实中央八项规定政策,压缩各项支出   

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计 1601282.76元,其中:财政拨款收入1259282.76元,占78.64%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入342000元,占21.36%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1176159.01元,其中:基本支出799244.87元,占68%;项目支出376914.14元,占32.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1259282.76元,支出总计1176159.01元。与2016年相比,财政拨款收入增加27076.54元;增长2.20 %,支出减少297888.02元,下降20.2%,主要原因是压缩各项费用支出。           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1176159.01元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少297888.02元,下降20.2%,主要原因是压缩各项费用支出。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1176159.01万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出863452.25元,占82.3%;社会保障和就业(类)支出83133.24元,占7.92%;医疗卫生与计划生育类支出50624.52元,占4.82%;住房保障(类)支出51949元,占4.94%。。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944901.24元,支出决算为1176159.01元,完成年初预算的124.47 %。决算数大于预算数的主要原因:一是各项支出费用增加  ;二是科学技术支出增加 ;其中(按支出功能分类说明):1.科学技术支出990452.25元;2社会保障和就业支出83133.24元; 3.医疗卫生与计划生育支出50624.52元;4。住房保障支出51949元;。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.92万元,其中:人员经费76.43元,公用经费3.50支出具体情况如下:

1.工资福利支出627223.76元,较2017年度年初预算数减少95252.52 元,降低15.19%,主要原因人变动;较2016年决算数增加58422.54元,增长9.31%

2.商品和服务支出34962.11元,2017年度年初预算数减少140037.89元,降低40.05%,主要原因是严格控制各项支出落实中央八项规定;较2016年决算数减少238509.89元,降低68.22%

3.对个人和家庭的补助137059元,2017年度年初预算数增加89634.04元,增长65.40%,主要原因是补发房补等;较2016年决算数减少16826元,降低12.28%

4.其他资本性支出0万元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83000元,支出决算为8720元,完成预算的10.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为***元,完成预算的***%;公务用车购置及运行费支出决算为8720元,完成预算的2.02%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:三公经费支出少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少36031.11元,下降80.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25115.11元,下降74.22%;公务接待费支出决算减少10916元,下降100%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,落实中央八项规定政策。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决8720元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8720元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出8720元,主要用于科普宣传公务车燃油费用及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内接待费支出0万元。国(境)外接待费支出0万元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出34962.112016年减少54557.89元,下降15.60%。主要原因:各种支出减少。

(二)政府采购情况说明

2017年,0政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

第四部分名词解释

 

 

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